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1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;
2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;
3.通过内部审计管理,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;
4.起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;
5.统筹公司年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。
1.财务、审计、信息技术等专业,统招本科及以上学历,40周岁以下;
2.有审计师、注册会计师、会计师等相关资格者优先;
3.有5年以上审计经验,任过两个以上大型审计项目负责人,能独立出具内部审计报告,有内控、风险管理等经验优先;
4.良好的语言表达与书面写作能力,较强的沟通协调能力和应变能力,较强的责任感和保密意识;
5.能熟练操作office办公软件、审计软件等,抗压能力强。
审计师、注册会计师、会计师
五险一金,定期体检,带薪休假,高温补贴,职工食堂
本科及以上|5年以上工作经验
不限|审计师、注册会计师、会计师